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我公司建筑劳务企业,工程还未开工,甲方预付给我们20万预付款,开要求我们开票。但是开票就要确认收入,但是工程还没开工,我没有成本,请问账务处理分录应该怎么写呢?不想把20万全部作为利润,预缴企业所得税,账务上应该怎么做呢?
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速问速答你好,如果预付款就跟对方商量好,开不征税发票,如果对方同意,不同意就开征税发票,不确认收入,确认预收账款
2020 06/02 17:29
我公司建筑劳务企业,工程还未开工,甲方预付给我们20万预付款,开要求我们开票。但是开票就要确认收入,但是工程还没开工,我没有成本,请问账务处理分录应该怎么写呢?不想把20万全部作为利润,预缴企业所得税,账务上应该怎么做呢?
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