问题已解决

老师,我公司本月开红字发票200万,蓝字100万,相抵后为负数,请问增值税应该交多少?后期怎么处理?

84784979| 提问时间:2016 06/08 16:56
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84784979
金牌答疑老师
职称:会计师
本月我们纳税审报表上填写-100万,下个月假如收入为500万,我们纳税申报表上应该怎么填?需要去税务局备案吗?如果我们填500-100万=400万,就跟当月开票系统中的收入对不上了呀?怎么操作呢?谢谢老师
2016 06/08 17:00
84784979
2016 06/08 17:14
您的意思是,上月结存的这负100万,在下月纳税申报的时候会自动和本月开票的这500万,合计生成400万销售额,是这个意思吗?
84784979
2016 06/09 16:25
没有老师回复了吗?
黄老师
2016 06/08 16:57
不需要交税的,后期是相应抵扣剩余100万的增值税
黄老师
2016 06/08 17:11
申报系统会从开票系统资料读取的,不需要手工操作
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