问题已解决

我公司预付货款购入原煤,本月款已付,货已到,发票本月开回来两张,下月才能开回来另一张,该怎么处理账务?过磅单和合同该粘贴到本月还是分开一部分粘到下个月

84784982| 提问时间:2020 06/02 18:59
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王瑞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,按发票入原材料或库存商品 未开票的入原材料暂估,可以都粘贴到本月,
2020 06/02 19:11
84784982
2020 06/02 19:32
会计分录怎么做
王瑞老师
2020 06/03 00:06
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款 未开票部分借原材料-暂估 贷应付账款
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