问题已解决

关于社保的我做分录是, 计提, 借:管理费用——社保500 贷:应付职工薪酬——单位承担的社保500 发放 借:应付职工薪酬——单位承担的社保500 其他应付款——社保个人款500 贷:银行存款 1000 分录没问题吧?那个其他应付款——社保个人款500在发放工资的分录里写过了

84785033| 提问时间:2020 06/02 20:19
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,是的,您的分录是正确的。
2020 06/02 20:27
84785033
2020 06/02 20:31
我现在出现了,公积金和社保,都是个人的,贷方有余额,怎么调整,是什么问题导致的
立红老师
2020 06/02 20:36
你好,您单位是先扣款后交款么?
84785033
2020 06/02 20:44
这个是社保个人款,公积金个人款有贷方余额,公司承担的社保和公积金都是平的,我是在发放工资的分录里扣掉的社保个人款和公积金个人款,然后公积金每季度缴纳,社保每月缴纳
立红老师
2020 06/02 20:45
你好,您的账务处理是没有错了的,如果是先扣款,后交费就会出现贷方余额
84785033
2020 06/02 21:03
我知道,问题是单位承担的部分平账,个人部分确是有贷方余额, 还有我们之前收到社**费的稳岗补贴,我分录应该是没有冲社保,怎么写会计分录
立红老师
2020 06/02 21:14
你好,您需要看个人部分贷方余额是什么原因产生的;找到原因才能冲账;而且从您的分录看是没有错误的; 社**费的稳岗补贴 收到补贴款时: 借:银行存款 贷:递延收益 发生相关支出时: 借:管理费用 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:其他收益 或者收到到时候可以直接 借:银行存款 贷:营业外收入
84785033
2020 06/02 21:21
收到稳岗补贴 我当时做的是 借:银行存款 贷:营业外收入 但我看到你们有人回答要冲掉部分社保,怎么冲? 个人贷方余额的公积金怎么冲?
立红老师
2020 06/02 21:24
你好, 冲社保,是冲当初计提时计入社保的管理费用 收到时 借,银行存款, 贷,管理费用
84785033
2020 06/02 21:47
那现在这其他应收款-社保个人款和公积金个人款怎么做,有这贷方余额就一直挂着?怎么写分录
立红老师
2020 06/03 08:55
你好,现在是需要查出为什么会有贷方余额,是多提了,还是其他原因,然生后才能针对性的进行账务处理
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