问题已解决

老师你好,有个往来款应收和应付科目都是负数余额,我要冲平,分录怎么写呢?

84784977| 提问时间:2020 06/03 09:49
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,您可以调表不调整,参考分录:借:应收账款贷:预收款项,借:预付款项,贷应付账款。
2020 06/03 09:50
84784977
2020 06/03 09:53
老师,我没有用预收和预付科目,现在都挂的应收和应付。是不是: 借:应收1277 贷:应付1277 或是:借:应收1277 借:应付-1277 哪一个更准确呢?
小林老师
2020 06/03 10:31
您好,您的操作是最标准的。最后重分类是调表不调账。对于您的重分类是不准确的,只能应收预收重分类、应付预付重分类。
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