问题已解决

你好,我想问一下我们单位外包建新校区,提前预付了工程款,对方也来了发票,这时入借在建工程贷银行存款,根据合同要求,预付款平均按12个月分别抵扣进度款,进度款大于抵扣额的补付差额,如何做账?

84785024| 提问时间:2020 06/03 10:30
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
就是每个月做借在建工程贷预付账款,这样就行了,差额还是挂在预付
2020 06/03 10:38
84785024
2020 06/03 10:54
我一开始都没有入预付账款,后期怎么会有预付账款呢?
朴老师
2020 06/03 11:06
不是说提前预付了工程款吗?你用的什么科目
84785024
2020 06/03 11:13
预付款的时候对方开了发票,我们入的借在建工程,贷银行存款
朴老师
2020 06/03 11:25
你后期补付的差额有发票吗?
84785024
2020 06/03 11:26
应该是有的
朴老师
2020 06/03 11:36
那就按照发票借在建工程贷银行存款 完工后借固定资产贷在建工程这样做
84785024
2020 06/03 11:49
抵扣部分不用做账是吧
朴老师
2020 06/03 12:06
有进项税吗?有的话要做进项税的
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