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办理结算时,是含税的价款,做的分录如下: 借:银行存款191万 借:预收账款 100万 借:应交税费-应交增值税-销项税额 9万 贷:工程结算 273 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 27万 但是预收账款里的应交税费-应交增值税-销项税额 9万在上月底结转到了应交税费-未交增值税科目里了,分录就不应该这么做了,应该怎么调整科目呢

84785040| 提问时间:2020 06/03 14:30
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,27万元是结算开票的销项税吗,
2020 06/03 14:47
84785040
2020 06/03 14:54
对的老师,所以应该怎么调整呢
庄老师
2020 06/03 15:12
你好,那上个月9万元也是开票的,不能冲,
84785040
2020 06/03 15:28
老师我是这样做的麻烦您指导一下,当时收到甲方打得款项,做预收账款处理,当时错误的计算了增值税并缴纳了税款,然后这次结算300万,其中就包括那109万的预收款所以才会做以下分录: 借:银行存款191万 借:预收账款 100万 借:应交税费-应交增值税-销项税额 9万 贷:工程结算 273 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 27万 但是但是预收账款里的应交税费-应交增值税-销项税额 9万在上月底结转到了应交税费-未交增值税科目里了,所以此时分录就不应该这么做了,想问一下该怎么调整
庄老师
2020 06/03 15:32
你好,那可以这样处理, 借:银行存款191万 借:预收账款 100万 借:应交税费--未交增值税 9万 贷:工程结算 273 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 27万
84785040
2020 06/03 15:34
但是预收账款里的应交税费-应交增值税-销项税额 9万在上月底结转到了应交税费-未交增值税科目里了,就相当于销项税额其实没有余额了,那不就不应该这么冲吗
庄老师
2020 06/03 15:35
你好,上个月不是没有发票,这个27万已经全部包含上个月,所以要冲上个月9万元
84785040
2020 06/03 15:39
销项税额可以直接冲未交增值税科目吗
庄老师
2020 06/03 15:41
你好,不可以,销项-进项,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税,贷应交税费--未交增值税
84785040
2020 06/03 15:52
借:银行存款191万 借:预收账款 100万 借:应交税费--未交增值税 9万 贷:工程结算 273 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 27万 那这个分录不是直接用的销项税额冲的未交增值税科目吗,可以直接这样做吗,不是要相同的科目可以
庄老师
2020 06/03 16:09
你好,可以的,冲销掉上个月已经转到应交税费--未交增值税 9万
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