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收到个税返还手续费计入营业外收入,二级科目可以备注什么?
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速问速答你好,二级科目不用设置,
2020 06/03 15:34
84785027
2020 06/03 15:35
那员工的扣款呢,也不用设置?
庄老师
2020 06/03 15:38
你好,可以不用设,要设也可以,上面可以设上级补贴,员工可以设扣款
84785027
2020 06/03 17:36
那暂估的应付账款下面要设二级科目?
庄老师
2020 06/03 17:39
应付账款下面要设二级科目暂估价,
84785027
2020 06/03 17:47
借:原材料 贷:应付账款-暂估应付款,这样写?用设供应商的名称?
庄老师
2020 06/03 18:27
你好,如果有必要设,可以设三级明细
84785027
2020 06/04 09:15
老师,还请教一下,这个月预付材料费4万,实际材料费5万,月末要计提成本5万把材料转到主营业务成本去, 分录是这样做?1、预付材料费借:预付账款 贷:银行存款 2、收到发票和计提那1万怎么做分录?谢谢
庄老师
2020 06/04 09:21
预付材料费借:预付账款4 贷:银行存款4,月末材料和发票到了没有,
84785027
2020 06/04 09:25
发票未到,下月才到,所以我要把那5万全部的材料费入到成本里面
庄老师
2020 06/04 09:29
你好,借主营业务成本5,贷库存商品5,借库存商品5,贷应付账款--暂估价5,下个月冲掉,
84785027
2020 06/04 09:32
我预付时是挂在预付账款上面,然后月末我的预付款是要转到工程施工进成本里面,时面那个预付账款怎么消
庄老师
2020 06/04 09:34
下月发票来了,验收入库,借库存商品5,贷预付账款5,补付借预付账款1,贷银行存款1
84785027
2020 06/04 09:54
1、预付材料费借:预付账款4 贷:银行存款4
2、月末暂估成本借:原材料5 贷:预付账款4万 贷:暂估应付账款1万
借:工程施工-某工程 5万 贷:原材料5万
借:主营成本5万 贷:工程施工5万
3、次月发票收到:借:原材料1万 贷:银存1万
是这样做?我有点不明白,我们进原材料回来后直接转工程施工了,等结算就转主营业务成本
庄老师
2020 06/04 10:17
月末暂估成本借库存商品5,贷应付账款--暂估价5。工程要按完工百分比来确认收入和成本,借:工程施工-某工程 5万 贷:原材料5,借主营业务成本,工程施工--合同毛利,贷主营业务收入
下月发票来了,验收入库,借库存商品5,贷预付账款5,补付借预付账款1,贷银行存款1
84785027
2020 06/04 11:56
是的,我们是按完工百分比法来做的,我现在就是这个完工的项目,现在没有发票要暂估入账,我们不存在库存商品,制作安装是一起的,按整个项目来区分的
庄老师
2020 06/04 12:49
你好,那就按照完工百分比确认收入和成本