问题已解决

老师,现对己认证抵扣的进项票税额2000进行进项转出,怎么做分录?

84785005| 提问时间:2020 06/03 16:20
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
借:主营业务成本(或原材料、库存商品、管理费用、销售费用等) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2020 06/03 16:21
84785005
2020 06/03 16:32
我直接这么做:借:应交税费——应交增值税——进项税额转出2000,货:应交税费——应交增值税——进项税2000。行不?
江老师
2020 06/03 16:42
这个分录是错误的,也不增加应交税费——应交增值税的金额2000元。
84785005
2020 06/03 16:59
哦,原来的分录是:借:管理费用——开办费16662.62 应交税费——应交增值税——进项税2137.38,货:银行存款18800,现在对这个进项税额转出,那分录这样做:借:管理费用——开办费2137.38 货:应交税费——应交增值税(进项转出)2137.38,对吧?
84785005
2020 06/03 17:12
而且这个分录是2019年12月的,我这么做进项税额转出分录,对吗?
江老师
2020 06/03 17:27
一、原来做进项税的分录是: 借:管理费用——开办费16662.62 借:应交税费——应交增值税(进项税额)2137.38 货:银行存款18800 二、现在对这个进项税额转出,那分录这样做: 借:管理费用——开办费2137.38 货:应交税费——应交增值税(进项转出)2137.38, 就是这样的处理
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