问题已解决

想问应收账款贷方和其他应付款这两个科目怎么做平。都是贷方余额

84784971| 提问时间:2020 06/03 18:21
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 是同一个客户下面的往来账吗
2020 06/03 18:21
84784971
2020 06/03 18:23
应收是无票收入,其他应付款是老板转给公司经营用的备用金,所以挂其他应付款
meizi老师
2020 06/03 18:25
你好 意思这个应收无票收入 是先转给老板那边 。然后 用其他应付款来对冲 都是挂的老板的往来吗? 老板总得把钱转给公户才行
84784971
2020 06/03 18:25
想用应收已收到的钱直接来还其他应付款
meizi老师
2020 06/03 18:26
你好 不可以的。 这个是两个不同的明细科目 不能直接对冲的
84784971
2020 06/03 18:27
那就不能通过其他科目来调么
84784971
2020 06/03 18:32
请问可以么?
meizi老师
2020 06/03 18:44
你好 因为你们不是同一个明细不能直接调整的 你说的其他科目是用什么
84784971
2020 06/03 18:51
那能做 借 应收账款 贷 待处理财产损溢 ?
meizi老师
2020 06/03 18:52
你好 你应收账款的无票收入 这个钱是公司的钱 。 你挂贷方去了 意思是预收账款了吗 后期你还得发货给客户 你要做收入的。 你为啥去冲了
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