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老师。社保之前有扣员工钱了,现在补发员工工资。怎么分录
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速问速答你还是按发放工资的账务处理就可以
2020 06/04 12:01
84784979
2020 06/04 12:07
哦,那其他应付款,社保不用管吗?
辜老师
2020 06/04 12:34
你发放工资的时候扣除个人社保就可以了
84784979
2020 06/04 13:38
那分录怎么做?我是之前多记社保了。现在要少记还是不变?就这样?
辜老师
2020 06/04 14:00
你之前社保多记了,是单位的多记,还是个人的
84784979
2020 06/04 14:03
个人社保多记,工资少发。这次补回?怎么记分录?
辜老师
2020 06/04 15:05
下个月发放工资时 ,其他应收款的个人社保就是当月应扣除的金额—多扣除的金额
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
84784979
2020 06/04 15:12
老师,是多扣个人社保钱
辜老师
2020 06/04 15:14
对的,你下个月发放工资的时候,扣除社保的时候,减除多扣除的部分,然后吧差额发放给他就可以
84784979
2020 06/04 15:23
老师,还是不懂,我补回231元给他们。但是我的其他应收款个人社保少记231。这样我账不平啊。因为我之前是平的。这样的话我一直挂着231元。而且我公司的社保费是没变的。只是多给他们钱。可是为什么我的账不平?
辜老师
2020 06/04 15:28
你这个月没有补给他,肯定会有余额,你下个月补给他之后就会平的
84784979
2020 06/04 15:31
就是补了,不平啊。我5月工资已经补回他们了。我计提工资是多给他们231元的。
辜老师
2020 06/04 15:32
看一下你的凭证处理
84784979
2020 06/04 15:38
补回给他们是在其他那里补回
辜老师
2020 06/04 15:43
你这个多扣除的社保,不是在应发工资里面增加的
84784979
2020 06/04 15:48
老师,实发前面的其他是扣除项。那怎么做分录?
辜老师
2020 06/04 15:50
你现在是吧231.06加到应发工资里面,
借:应付职工薪酬—工资 63562.5
贷:其他应收款——社保(个人部分) 1462.59
应交税费——应交个人所得税 424.13
库存现金/银行存款或现金61675.78
84784979
2020 06/04 16:08
老师,这样做的话,我其他应收社保个人的,231元冲哪里?
辜老师
2020 06/04 16:10
你这个上个月工资里面多扣除了,就会形成余额,这个月少扣除,就会把他结平了