问题已解决

老师,你好,我想请教下,我司建筑公司下面有好几个项目,其中一个是一般计税,这个一般计税的话,进项税额抵扣时,如何做分录,只享受可以抵扣税的部分,成本部分是不承担的。或者入账了进项发票没认证,又如何做账

84784961| 提问时间:2020 06/04 14:23
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你这不管项目是如何分开计税,你这企业交税是按企业做为整体交纳的。 你是按企业总体销项-进项计税相交的税,然后再分摊各项目,各项目按分摊金额确认自己的税费
2020 06/04 14:28
84784961
2020 06/04 14:31
老师,我是内账项目会计的话,如何处理这种呢,你说的那种思路是外账这边需要考虑的。我只核算我手上的一般计税项目的成本费用。 就享受进项税额的优惠,不承担其成本,因为是其他简易征收项目的专票或者找的票,不需要承担成本的
陈诗晗老师
2020 06/04 14:33
如果你是内账的话,这里的处理也是一样的,按其你实际分摊交的税金计你的费用就是了的。 如果你这项目计算出来不用承担,那你税这边就不体现了的
84784961
2020 06/04 14:37
老师,所以我就是不晓得怎么做分录才能体现出想要的结果。比如其他项目的专票拿过来给我们抵扣,那做分录时如何体现? 比如实际要交10000的税,抵扣了1000,要交9000,这1000就只是抵扣又不承担1000的成本。 借:进项税 1000 贷:销项税-1000 我只想到这种,但这种做的话就会导致销项税的总额增加。本来销项税是一万,这么做体现处抵扣的了,但会增加销项税的总额
陈诗晗老师
2020 06/04 15:04
你这是按实际交的9000处理为你要交的增值税就是了的
84784961
2020 06/04 15:27
老师,我没懂,你的意思是我上面那么写分录是合理的吗
陈诗晗老师
2020 06/04 15:29
是的,你上面分录处理是合理的,你进项本就是减少要交的增值税的
84784961
2020 06/04 15:46
那这种每抵扣一份的话,我的销项税相应的就要增加那么多喔,就会导致销项税发生额的增加
陈诗晗老师
2020 06/04 15:47
你是按你当期总销项和总进项抵扣,不是按份抵扣。
84784961
2020 06/04 15:55
是嘛,那像在开好发票时,我这边就会入账销项税额10000,那在享受抵扣时又入一次账 不是入重了吗,在开好发票时,比如 借:应收15000 贷:收入 10000 销项税额5000 抵扣进项税额时,借:进项税2000 贷:销项税额 -2000
84784961
2020 06/04 15:56
实际总共只交5000,这么做的话,销项税额总额就变成了7000了
陈诗晗老师
2020 06/04 15:59
你抵扣进项的分录为何是这样做呢 借 成本等等 应交税费 进项 贷 存款等等
84784961
2020 06/04 16:05
老师,因为成本不增加啊,我没表达清楚我的意思吗,就是我项目是一般计税,其他项目都是简易征收,取得的专票都是简易征收项目里来的。我享受抵扣不付出成本,都是一家公司,这种可不可以
陈诗晗老师
2020 06/04 16:09
就相当于你享受了,你本不应该享受的进项。 那你最后 就额外的享受了这这增值税的收益。 可以的。同一公司类是可 可以的。
84784961
2020 06/04 16:11
那可以的话,我只有这么起入账处理了,那又回到刚刚上面问的那个问题,这种会不会导致销项总额的增加
陈诗晗老师
2020 06/04 16:15
不会导致销项增加, 你这里销项是根据你开出去的票决定 的,
84784961
2020 06/04 16:23
借:应收15000  贷:收入 10000 销项税额5000 抵扣进项税额时, 借:进项税2000  贷:销项税额 -2000 这种的话,科目余额表,年期末余额就有7000,实际我们是发生的5000,老师 我说明白没有
陈诗晗老师
2020 06/04 16:26
进项 借 进项税 贷 营业外收入或其他应付款 你是这样处理的
84784961
2020 06/04 16:48
老师,我的理解是如果不承担成本的话,这部分就是进入营业外收入或其他应付,如果承担就按照实际发生的费用正常做分录处理冲成本抵扣,是不是这意思
陈诗晗老师
2020 06/04 16:49
是的,你这抵扣,就是你的营业外收入或其他应付,这是额外 增加的进项。是的
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