问题已解决

老师,请你给我看看,这样对吗

84784966| 提问时间:2020 06/04 16:57
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
舟舟老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
退还时 借:其他应付款 贷:银行存款
2020 06/04 17:24
84784966
2020 06/05 14:43
老师,退还时做分录不用再做社保吗直接退吗
舟舟老师
2020 06/05 15:05
计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——社保(企业部分) 发放 借:应付职工薪酬——工资 其他应付款(个人部分) 贷:银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款 贷:银行存款
舟舟老师
2020 06/05 15:08
发放修改一下 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 银行存款 多扣了就是发放时少发放了,即贷方其他应付款多了,贷方银行存款少了,写相反分录就可以了 借:其他应付款 贷:银行存款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~