问题已解决

大家好,我想问下,期初建账的时候,2019年科目余额表里的应收账款里面有好几个负数余额,那么我建账时候,是要把应收账款负数余额的那几个公司,要做到预收账款里吧,第一个图是科目余额表,第二图片是我做的,帮忙看看对吗?

84785034| 提问时间:2020 06/04 17:20
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!可以计入预收账款期初余额,
2020 06/04 17:20
84785034
2020 06/04 17:27
第三个图是科目余额表,里面有个转出未交增值税余额是负数,我填写的期初表里,也就是第二图里的,是转出未交增值税是在借方,对吗?因为是小企业会计准则,我的软件里,转出未交增值税是借方,所以我填写的是17186.17对不对。我最后试算平衡为啥就是差这个17186.17不平,
耿老师
2020 06/04 19:18
你们是一般纳税人还是小规模?
84785034
2020 06/04 19:21
小规模,这是之前留下来的,所以我期初怎么做
耿老师
2020 06/04 19:45
您好,期初的科目余额表你是算平衡了吗?本年累计发生额借贷方也不平衡!
84785034
2020 06/04 19:47
试算不平衡,我就不知道转出未交增值税怎么弄,
84785034
2020 06/04 19:54
我的试算平衡数是不是等于资产负债表里的期末余额就行了,保证和国税里报的一样,就是不知道怎么弄转出未交增值税
耿老师
2020 06/04 20:19
你的资产负债表上的数和你科目余额表的数不对,应交税费科目下应该还有其他明细有数据。
84785034
2020 06/04 20:21
老师,就是转出未交增值税的17186.17,科目余额表上上是在贷方余额负数,就是在资产负债的流动资产里,
耿老师
2020 06/04 20:42
你好,资产负债表上还是在应交税费里面。
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