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老师,我们公司买进游戏内容,供应商给我们开票信息服务费,我们再卖出这个游戏内容,也是开具信息服务费,我想请问下,我们成本这块应该如何入账?

84785023| 提问时间:2020 06/05 16:44
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 买来做主营业务成本。 销售出去做主营业务收入
2020 06/05 16:45
84785023
2020 06/05 16:50
我是说一开始收到供应商开具的发票我如何入账啊
meizi老师
2020 06/05 16:54
你好 借主营业务成本-信息服务费贷银行存款
84785023
2020 06/05 17:08
我们的收入和成本都是分段开票的,而且供应商可能上个月开给我们,我们下个月开给别人,这样成本和收入怎么对应呢
meizi老师
2020 06/05 17:12
你好 你实际已经符合成本的要求了就要做主营业务成本。 你销售给对方后 对应就做收入 就算没开票 也得报无票收入 次月开票在冲无票收入在按开票来做账
84785023
2020 06/05 17:21
我的意思是收到信息服务费票我不想一下计入成本,有没有什么过度科目可以先记一下
meizi老师
2020 06/05 17:25
你好 你们这个信息服务费金额很大不 你可以按你们购进的服务费期间来做 比如一年以内你可以用预付账款来 到时按期做主营业务成本
84785023
2020 06/05 17:37
可是我收到发票了啊,需要抵扣啊,怎么记预付账款呢
meizi老师
2020 06/05 17:44
你好 你要抵扣 进项税可以体现抵扣就行 的 。 我说做预付账款是说的 你们假如是取得一年的信息服务费 那么你可以考虑按月来分摊下成本。 你不是说不想一次性做成本吗
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