问题已解决

我们是劳务公司,每次办理结算都需要开票确认收入,办理结算后,麻烦老师帮忙看下,确认结算、收入和成本的分录对不对,如果不对麻烦指点一下是哪步分录错了,谢谢

84785040| 提问时间:2020 06/05 20:37
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,您的处理非常正确。但是否可以不通过预收科目核算,全部通过应收账款科目。
2020 06/05 20:40
84785040
2020 06/05 20:43
因为结算好几个月才办一次并开发票,但是每个月会给我们拨付民工工资,所以用到了预收账款科目,公司没钱缴税,如果用了应收账款就得先缴税了,所以这样做可以吗老师
小林老师
2020 06/05 20:50
您好,您账用应收账款负数,最多期末重分类,挂账预收款项可能会增加工作量。
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