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我公司是销售酒的,然后酒是和厂家订购的再零售或者批发出去,如果我把酒用来自己喝或者赠送,或者品鉴会上喝的话,那我该怎么做账和纳税申报?

84785014| 提问时间:2020 06/06 12:31
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克江老师
金牌答疑老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
你好,自己喝一般要计入福利费,赠送一般要记入接待费,鉴会上喝的计入接待费,
2020 06/06 12:57
84785014
2020 06/06 12:58
分录?以及做账?
84785014
2020 06/06 12:58
如何每个月申报纳税?
克江老师
2020 06/07 10:56
自产产品用于发放职工福利,会计上确认主营业务收入,税法上确认增值税销项税额。分录是: 借:应付职工薪酬   贷:主营业务收入     应交税费——应交增值税(销项税额)
克江老师
2020 06/07 10:57
自产产品用于交际应酬,其账务处理如下: 借:管理费用/销售费用(影响会计利润) 贷:库存商品(不确认收入) 应交税费——应交增值税(销项税额)
克江老师
2020 06/07 10:58
你好,申报,按照正常业务申报就行,没有特殊要求
84785014
2020 06/07 12:40
这个不是自产产品啊,明明是和厂家订购的,然后我们公司作为代理销售出去
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