问题已解决
我司付货款,11年9月30日支付货款10万,11年10月25日支付货款5万,11年11月23日支付货款25万,11年12月7日支付货款96280,共支付货款496280,货款通知银行支付,至今无法取得发票冲账,如果把该账冲平呢?分录怎么做
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速问速答你好 借 库存商品 贷 预付账款 没有发票这个成本是不可以税前扣除的。
2020 06/07 15:05
84784993
2020 06/07 15:07
之前分录为,借应付账款,贷银行存款,现在摘要怎么写
答疑苏老师
2020 06/07 15:08
你好 现在就写购入的货物入库
84784993
2020 06/07 15:10
因为是11年的账,库存商品不知是什么,那么账怎么入呢
答疑苏老师
2020 06/07 15:12
你好 需要查下是什么才可以入账的,去年的账很好查的。
84784993
2020 06/07 15:19
11年付的款,只做支付货款,没有做商品入库,已经十年了发票拿不到,所以要把账冲平
答疑苏老师
2020 06/07 15:22
你好 那同学可以直接做 借 利润分配-未分配利润 贷 应付账款
84784993
2020 06/07 15:23
借 利润分配-未分配利润 496280
贷 应付账款 496280
分录这样对吗,对利润有什么影响呢
答疑苏老师
2020 06/07 15:25
你好 对的 这个分录不影响利润的
84784993
2020 06/07 15:58
无法取得发票,实际已付款,
借 利润分配-未分配利润和借,营业外支出,有什么区别
答疑苏老师
2020 06/07 15:59
你好 营业外支出影响了今年的利润。利润分配是不影响利润的。
84784993
2020 06/07 16:04
应付账款科目贷方余额14300,以前财务软件换了,查不到明细,如何把此账冲平
答疑苏老师
2020 06/07 16:07
你好 借 应付账款 14300 贷 营业外收入 14300
84784993
2020 06/07 16:09
凭证后面的附件,说明要怎么写呢?
答疑苏老师
2020 06/07 16:12
你好 就写不需要支付的应付账款就可以了。
84784993
2020 06/07 16:37
说 明
1、由于支付材料款,支付厦门市嘉诺工贸有限公司的材料款于2011年9月支付人民币:壹拾万元整(¥100,000.00元),2011年10月支付人民币:伍万元整(¥50,000.00元),2011年11月支付人民币:贰拾伍万元整(¥250,000.00元),2011年12月支付人民币:玖万陆仟贰佰捌拾元整(¥96,280.00元),不能取得发票 现在做账务处理调整 转入营业外支出科目。
2、由于支付材料款,于2016年3月支付厦门昊荣磁业有限公司的材料款人民币:壹仟捌佰元整(¥1,800.00元)不能取得发票 现在做账务处理调整 转入营业外支出科目。
3、由于支付材料款,于2018年1月支付厦门市嘉诺工贸有限公司的材料款人民币:肆仟柒捌陆拾陆元玖角整(¥4,766.90元)不能取得发票 现在做账务处理调整 转入营业外支出科目。
借:营业外支出
贷:应付账款
4、应付账款科目贷方余额14300,以前财务软件换了,查不到明细,如何把此账冲平
说明:不需支付的应付账款转营业外收入科目,人民币:壹万肆仟叁佰元整(¥14,300.00元)。
借 应付账款 14300
贷 营业外收入 14300
帮忙看下这样写说明对吗?
答疑苏老师
2020 06/07 16:40
你好 是的 是可以的。
84784993
2020 06/07 16:43
四笔做一份凭证,说明需要老板签字吗吧
答疑苏老师
2020 06/07 16:44
你好 是的 需要老板签字的。
84784993
2020 06/07 17:09
月末不需要再做结转入理对吧。
答疑苏老师
2020 06/07 17:12
你好 月末是需要结转收入的。