问题已解决
老师我们汽车销售的 但开给客户发票低开实际收到的车款 这个差额多收到款我怎么操作好?
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速问速答其余收到的款项可以作为未开票收入进行申报。或者按照服务费其他业务收入进行申报。
2020 06/07 22:19
84785031
2020 06/07 22:23
如果作为不开发票收入申报就是13个点缴纳?我可以按6个点开发票确认服务费收入缴纳吗。
钟存老师
2020 06/07 22:39
可以按6个点开发票确认服务费收入缴纳
84785031
2020 06/07 22:41
那这个发票我是月底一次性汇总当月所有销售车辆和所有开出发票差价汇总开在一张发票上可以吗?还是每销售一台车有差价就开服务费发票?
84785031
2020 06/07 22:55
还有个问题已经隔月了可以补开上月差价的发票确认服务收入缴纳税款吗还是怎么弄好
钟存老师
2020 06/08 07:51
发票是按照客户开的,所以,一个月汇总开一张是不对的
不用开发票
按照不开票收入申报就行
84785031
2020 06/08 08:19
那不开票的话可以选择6个点申报吗?
钟存老师
2020 06/08 08:41
按照服务的话
就是6%
84785031
2020 06/08 09:00
好的 还有个疑问就是之前两个月未开票收入没有申报这个月一起申报可以吗?
钟存老师
2020 06/08 09:13
最好是更正申报
这个月申报属于晚申报
怕税务检查
84785031
2020 06/08 09:35
好的谢谢
钟存老师
2020 06/08 11:26
不客气,祝您工作顺利
84785031
2020 06/08 13:30
老师那低开的发票金额和实际收到的款的差额作为未开票收入这个分录怎么写好
钟存老师
2020 06/08 14:26
借:银行存款
贷:其他业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
84785031
2020 06/08 14:30
好的 我们收到客户订金在厂家系统的 中的账号 这个直接做预付账款-系统 贷方是其他应付款-客户订金吗
钟存老师
2020 06/08 16:11
不太清楚您说的这
预付账款-系统
其他应付款-客户
具体是核算什么内容的
84785031
2020 06/08 16:39
好的 那老师我想再问下确认未开票收入月底汇总一笔业务做分录然后交税可以不 ?
钟存老师
2020 06/08 17:17
严格说,不可以,税款都有所属期
84785031
2020 06/08 17:19
明白了谢谢老师耐心回答
钟存老师
2020 06/08 17:19
不客气,祝您工作顺利