问题已解决

老师你好我想问下4月份有个7000的发票开错了,当时忘记作废,4月份一共就开了7000的发票,5月份把4月份开错的发票,冲红了,然后5月份又重新开具的7000的发票,我4月份当时申报的增值税的金额是7000元,那么5月份的销项正数金额是405000,销项负数金额是7000,实际销售金额是398400元,,那我5月份的时候申报增值税的开票金额是多少呢

84785044| 提问时间:2020 06/08 14:20
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小叶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
同学,你好,按实际销售金额
2020 06/08 14:21
84785044
2020 06/08 14:27
那就是按照398400元申报开票金额是吧,那我4月份开具的错误的发票在4月份入账的时候可以直接确认收入吗
小叶老师
2020 06/08 14:29
嗯,4月的可以确认收入
84785044
2020 06/08 14:30
错误的发票也可以直接入账吗
小叶老师
2020 06/08 14:32
正常入账,5月红字冲红再做负数,开具正确的再重新入账
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