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老师,你好,我们是一般纳税人住宿业,5月份放弃了免税政策,按照6个点正常开具的发票,但是错开了一张免税发票,请问一下这个免税发票怎么申报增值税。是错开错报直接填写在免税那一栏还是按照6%的税点申报啊

84784954| 提问时间:2020 06/08 15:15
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
这个需要问下你税局,这个,我之前看学员反馈是按这个6%这个申报,也有部分学员反馈是错误申报这个免税栏,后续开红字再开蓝字这样重新申报
2020 06/08 15:16
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