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增值税月末怎样进销税怎样科目结转?
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速问速答一般来说 月末做如下分录
1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
3、月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——预交增值税
4、当月交纳以前期间未交的增值税额
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
2020 06/08 15:36
84784983
2020 06/08 15:51
计提的税费和实际缴纳的差额通过什么科目调平呢?
宋生老师
2020 06/08 15:52
你好!这个不需要调平的。销项与进项的差额,就是按上面的第一个分录做。
84784983
2020 06/08 16:04
我刚换了一个公司,账务没有交接清楚,帮我看看税费
宋生老师
2020 06/08 16:08
您好!光看这个是看出什么的了。确认不了是不是有问题