问题已解决

增值税月末怎样进销税怎样科目结转?

84784983| 提问时间:2020 06/08 15:36
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
一般来说 月末做如下分录 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 3、月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——预交增值税 4、当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
2020 06/08 15:36
84784983
2020 06/08 15:51
计提的税费和实际缴纳的差额通过什么科目调平呢?
宋生老师
2020 06/08 15:52
你好!这个不需要调平的。销项与进项的差额,就是按上面的第一个分录做。
84784983
2020 06/08 16:04
我刚换了一个公司,账务没有交接清楚,帮我看看税费
宋生老师
2020 06/08 16:08
您好!光看这个是看出什么的了。确认不了是不是有问题
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~