问题已解决

上月增值税申报,进项票认证但未抵扣,这个月仍没有销项,不抵扣,怎么填写附表二?还是等需要抵扣的那个月填写呢?填在哪里?

84784981| 提问时间:2020 06/09 09:03
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
不用填写,直接等需要抵扣时,再进行填写。或者是当月认证后,当月抵扣形成留抵的增值税
2020 06/09 09:04
84784981
2020 06/09 09:09
上个月申报表,没有销项,进项,,已认证抵扣,形成留底票,5月份未认证,6月申报时还用填上月留底票税额吗?还是等有销项可以抵扣时再填写呢?
江老师
2020 06/09 09:39
这个只能等有销项税额时,再进行申报抵扣了,填写增值税申报表附表二第3栏的数据
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~