问题已解决
上月增值税申报,进项票认证但未抵扣,这个月仍没有销项,不抵扣,怎么填写附表二?还是等需要抵扣的那个月填写呢?填在哪里?
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速问速答不用填写,直接等需要抵扣时,再进行填写。或者是当月认证后,当月抵扣形成留抵的增值税
2020 06/09 09:04
84784981
2020 06/09 09:09
上个月申报表,没有销项,进项,,已认证抵扣,形成留底票,5月份未认证,6月申报时还用填上月留底票税额吗?还是等有销项可以抵扣时再填写呢?
江老师
2020 06/09 09:39
这个只能等有销项税额时,再进行申报抵扣了,填写增值税申报表附表二第3栏的数据