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做账 借:长期待摊费用-土地租赁费 贷:银行存款 那么收到对方的发票应该怎么入账呢?
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速问速答您好
请问入账的金额跟发票金额一致么 有税金可以抵扣么
2020 06/09 10:19
84784998
2020 06/09 10:23
不一致,因为支付的金额是一整年的,所以入了长期待摊费用,每月还要分摊,借:制造费用-租赁费 贷:长期待摊费用
收到的是专票,可以抵扣,应该怎么做?
bamboo老师
2020 06/09 10:25
那把前面的分录红字冲销 然后根据发票再做分录
发票是多长时间的费用
84784998
2020 06/09 10:55
每收到一次红冲一次吗?因为发票是分月开的
84784998
2020 06/09 10:56
是把哪个分录红冲呢
bamboo老师
2020 06/09 11:07
请问总的待摊费用金额是多少 不含税金额是多少?
84784998
2020 06/09 11:24
总的待摊金额是586644.1元,不含税金额以最终收到发票为准吧?如果是按照5%的税率,那不含税金额是558708.67元
bamboo老师
2020 06/09 11:27
那可以现在暂估入账
借:长期待摊费用 558708.67
贷:其他应付款-暂估 558708.67
每个月摊销 然后收到发票冲销暂估
借:管理费用 每个月摊销
贷:长期待摊费用
借:其他应付款-暂估
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:其他应付款
支付款项
借:其他应付款
贷:银行存款
84784998
2020 06/09 11:38
那有17万是属于去年的又怎么处理账务呢
bamboo老师
2020 06/09 11:41
去年您没有入账么?
没有预估摊销?
84784998
2020 06/09 11:43
没有呢,因为去年双方一直没有确定的数据入账,到了今年才确定下来,发票也是今年才从去年的开始开具
bamboo老师
2020 06/09 11:59
那把去年的金额计入以前年度损益调整科目