问题已解决

我公司是一般纳税人,上个月没有销项票,上个月的进账票认证了,申报增值税中的认证未抵扣那一行填写的是什么数字? 是不是我没有销项票,进账票可以直接不用认证,把金额填写到认证未抵扣那一行?

84784999| 提问时间:2020 06/09 14:21
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 是的 如果你没认证就不需要填写申报表的。 如果你认证了就要填写申报表的
2020 06/09 14:24
84784999
2020 06/09 14:25
认证未抵扣那一行,填写的金额是什么意思,进账票可以只认证不抵扣??
meizi老师
2020 06/09 14:27
你好 是的 认证了 没产生销项税 你可以留抵进项税的。 也就是说 【1】本期认证通过的进项发票,需要全部计入增值税申报表附表二; 【2】按上述填写后,如果进项大于销项,那么自动结转到留抵税额; 【3】留抵税额自动结转到下个月。
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