问题已解决
我公司是一般纳税人,上个月没有销项票,上个月的进账票认证了,申报增值税中的认证未抵扣那一行填写的是什么数字? 是不是我没有销项票,进账票可以直接不用认证,把金额填写到认证未抵扣那一行?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
你好 是的 如果你没认证就不需要填写申报表的。 如果你认证了就要填写申报表的
2020 06/09 14:24
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 06/09 14:25
认证未抵扣那一行,填写的金额是什么意思,进账票可以只认证不抵扣??
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 06/09 14:27
你好 是的 认证了 没产生销项税 你可以留抵进项税的。 也就是说 【1】本期认证通过的进项发票,需要全部计入增值税申报表附表二;
【2】按上述填写后,如果进项大于销项,那么自动结转到留抵税额;
【3】留抵税额自动结转到下个月。