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公司内账 老板分红 会计分录怎么做
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速问速答你好,借:利润分配
贷:应付利润
借应付利润
贷银行存款
2020 06/09 14:51
84784949
2020 06/09 15:00
应付利润是负债里面的应付利润还是权益里面利润分配里面 这个利润分配有二级科目 是利润分配 未分配利润吗
朴老师
2020 06/09 15:09
是的,就是利润分配-未分配利润
84784949
2020 06/09 15:29
应付利润呢
朴老师
2020 06/09 15:37
权益里面利润分配里面
84784949
2020 06/09 16:49
我按那个科目录了 然后资产表这个怎么是负数
朴老师
2020 06/09 16:55
你按照那个录的呢
84784949
2020 06/09 16:58
你好,借:利润分配
贷:应付利润
借应付利润
贷银行存款 这个啊 不过我这个是才建账 有收入 老板就分红了 所以未分配里面没金额
朴老师
2020 06/09 17:04
你的未分配利润没有金额不能分红的
朴老师
2020 06/09 17:04
因为他没有金额但是你做了,所以是负数
84784949
2020 06/09 17:08
那老板把钱都拿走了 我怎么做分录
朴老师
2020 06/09 17:10
可以先挂往来,没有未分配利润不能分红
84784949
2020 06/09 17:30
那挂往来款 等有未分配利润 冲销吗?还是
对了 这个为分配利润数是怎么来的
朴老师
2020 06/09 17:33
有未分配利润的时候做利润分配然后冲销。
企业期末结转利润时,应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目,结平各损益类科目。结转后,“本年利润”的贷方余额为当期实现的净利润,借方余额为当期发生的净亏损。年度终了,应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润或净亏损,转入“利润分配——未分配利润