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老师o(^o^)o,现在我想把收入的款怎么能调到应收账款里,还有料的付款,调到应付账款里,她的其他应收款2019年是平,

84785006| 提问时间:2020 06/09 19:46
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 1,我想把收入的款怎么能调到应收账款里,你之前收入款所做的分录是? 2,还有料的付款,调到应付账款里,你之前的材料付款所做的分录是? 需要知道之前的分录才知道该如何调整的
2020 06/09 21:18
84785006
2020 06/09 21:25
之前她都没做,收入只做税额了,用其他应收款_其他科目,购入料也没做入库,也只做税额了,进项税和销项税互相抵了,比如,借其他应收款_其他贷应交税费_增值税_销项税,,借应交税费,增值税_进项税 ,贷其他应收款_其他,,因为她没有把收入和购入的材料做账上,我家是建筑工程公司
邹老师
2020 06/09 21:28
你好,那现在这样做调整分录 1,收入的调整分录是 借;应收账款,贷;主营业务收入,其他应收款 2,材料的调整分录是 借;原材料,其他应收款,贷;应付账款
84785006
2020 06/09 21:28
我算了下收入多,和付料的款也都走的是其他应收款_我家给开发票的企业
邹老师
2020 06/09 21:29
你好,那现在这样做调整分录 1,收入的调整分录是 借;应收账款,贷;主营业务收入,其他应收款 2,材料的调整分录是 借;原材料,其他应收款,贷;应付账款 (是针对这个调整分录有什么疑问?)
84785006
2020 06/09 21:32
借方要用二个科目一起做上吗
84785006
2020 06/09 21:33
借原材料,其他应收款都做上吗
邹老师
2020 06/09 21:34
你好,是的 因为正确的购进材料分录是,借;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款 而你之前的分录是,借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;其他应收款 所以调整分录是,借;原材料,其他应收款,贷;应付账款
84785006
2020 06/09 21:39
这个我明白了,还有就是收到的款,和付出的料款有也走的是销售方家,用的是其他应收款我家看开发票的企业,她还把其他应收款弄平了,因为我看了,应该收到的款多,付出去的款少,可是都在其他应收款里怎么调出来
邹老师
2020 06/09 21:41
你好,收到的款,和付出的料款有也走的是销售方家(这个是什么意思?) 能提供一下你提到的收到的款,和付出的料款之前会计所做的账务处理吗?我好根据之前账务处理回复该如何做调整分录的
84785006
2020 06/09 21:43
收入和购入料她都没有做账,就是我刚才说的用其他应收款_其他来回的走税了
邹老师
2020 06/09 21:44
你好 收入和购入料她都没有做账,那就根据收入,购入材料做相应分录 借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款 然后把之前会计所做的用其他应收款_其他来回的走税的分录红冲就是了
84785006
2020 06/09 21:45
因为是建筑工程公司,没有成本票,她就没做收入和购入料,也没结转成本
邹老师
2020 06/09 21:45
你好 收入和购入料她都没有做账,那就根据收入,购入材料做相应分录 借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款 然后把之前会计所做的用其他应收款_其他来回的走税的分录红冲就是了 (是针对这个回复有什么疑问?)
84785006
2020 06/09 21:49
嗯,明白了。可是成本结转不了,没有成本票
邹老师
2020 06/09 21:50
你好,没有成本票,会计上做无票成本处理,汇算清缴的时候做纳税调增处理就是了
84785006
2020 06/09 21:55
老师你回答的问题我很满意,我还有个问题,就是她把其他应收款弄平了,里面包含着应收款和应付账款,应该收到的款多,应付账款少,就是收入和购入料款,怎么调,我现在想走应收款,应付账款,不想按她的其他应收款科目走账
邹老师
2020 06/09 22:00
你好,你可以把之前对方做错的分录红冲,然后按上面的思路做一笔正确的分录
84785006
2020 06/09 22:03
噢她做的太多了,,都是这个样子,我崩溃了
84785006
2020 06/09 22:04
2019年,和今年的1_3月
邹老师
2020 06/09 22:39
你好,之前有错误,那就可以把之前错误的分录红冲,然后做一笔正确的分录 错误的多,那调整的工作量就大的
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