问题已解决
老师,我给对方公司做模具提前收到的模具款,给的银行承兑汇票,我做借:应收票据 贷:应收账款 可以吗?第一次合作
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速问速答可以的,这个可以的,可以
2020 06/09 20:36
84784984
2020 06/09 22:25
老师这个票我做什么科目?
maize老师
2020 06/09 22:55
你们收到吗这个金额不大可以直接做制造费用贷应付账款
maize老师
2020 06/09 22:56
要是开出,做应收账款贷主营业务收入应交增值税
84784984
2020 06/10 13:15
老师是我们单位收到的发票。我们公司注册地是个办公室,是建筑工程有限公司。给你看看营业范围老师,您帮我看看根据营业执照范围我做什么科目比较合适。
84784984
2020 06/10 13:18
老师您看看这个营业范围。我可以做什么科目
maize老师
2020 06/10 13:24
那你这个是工地用吧,那这个做工程施工下面,
84784984
2020 06/10 13:36
表面看着是应该有工程的,但是他现在好多工程都没从账上走,目前只给一个单位的设备清理维修的活走账,没有其他的工程,我也没办法给他放在工程里,因为没有具体的工程名称。这个情况怎么办呢?
maize老师
2020 06/10 13:45
。。。。需要有这个名称才可以,你这个按发票是做工程施工下面这个,设备清理维修 那这个会用上这个吗,那可以用上可以挂这个设备清理维修这个项目下面
84784984
2020 06/10 19:59
怎么说呢老师,他这个设备清理维修不属于项目,就是每个月都会让公司去做清理维修,我都是直接给他做主营业务成本了。目前都没有工程
84784984
2020 06/10 20:00
这个情况要不就干脆别记账了?我看记了也上下对不上!
maize老师
2020 06/10 20:39
哪里都用不起先不做吧
maize老师
2020 06/10 20:39
哪里都对不上就不做