问题已解决

老师,A公司前期有暂估入库100元,和其他应付款500元。本月收到了A公司的发票1000元,已经给A公司支付了1000元的货款。我的账务处理怎么做?

84785020| 提问时间:2020 06/09 21:27
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李雪婷老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
同学你好,把前期的暂估入库的100元先冲掉,然后按发票金额入账 借:原材料/库存商品100(红字) 贷:其他应付款100(红字) 借:原材料1000 贷:其他应付款1000
2020 06/09 21:31
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