问题已解决
本月采购商品,货到了,款已付,但发票下月到,那本月和下月怎么做分录
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速问速答同学,你好
先暂估入帐
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项)
贷:银行存款
实际收到发票时:(用红字冲销)
借:银行存款
贷:库存商品
应交税费--应交增值税(进项)
再按实际发票上的金额
借:库存商品
应交税费--应交增值税(进项)
贷:银行存款
2020 06/10 10:31
小菲老师
2020 06/10 10:31
本月先暂估入账,下月收到发票后,先将暂估入账分录红字冲销,再根据发票重做会计分录,并在记账凭证摘要栏说明。