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怎么把其他应收账款的余额转到其他应付里

84785011| 提问时间:2020 06/10 14:59
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 是同一个个人或者单位下面的两个科目吗 对冲 ?
2020 06/10 14:59
84785011
2020 06/10 15:00
是的,同一个人
meizi老师
2020 06/10 15:01
你好 那你就对冲就行了。 借其他应付款贷其他应收款
84785011
2020 06/10 15:03
是之前挂错科目,要把应收的转到应付里,借应付不就减少了
meizi老师
2020 06/10 15:06
你好 那你就给我说怎么错误了 这样好判断。 我以为你们就是科目对冲
84785011
2020 06/10 15:07
之前人做的帐,把其他应付个人的全都挂在其他应收了
meizi老师
2020 06/10 15:08
你好 意思是收到了钱 你挂的 借银行存款贷其他应收款 是吗
84785011
2020 06/10 15:11
对,然后发工资也挂的其他应收
meizi老师
2020 06/10 15:14
你好 那你就冲其他应收款就行 。 不调整了
84785011
2020 06/10 15:15
那怎么冲?
meizi老师
2020 06/10 15:19
你好 借其他应收款贷其他应付款
84785011
2020 06/10 15:26
那应收不又增加了
meizi老师
2020 06/10 15:27
你好 你是在冲抵 之前做的贷方其他应收款 。 你对冲科目 。实际你其他应收款借贷方抵减了
84785011
2020 06/10 15:29
但是之前的数额太大,从做帐开始都是那样做的,分录太多了,不好找了
meizi老师
2020 06/10 15:31
你好 所以我让你别调整了。 你后期把这个其他应收款贷方 慢慢冲平就是
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