问题已解决

请问上期存在留抵税额,在上期的期末要不做什么分录呢?这期抵了部分留抵又该怎么做分录呢?

84785045| 提问时间:2020 06/10 16:23
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
上期期末可以做会计分录,结转计入应交税费——未交增值税,形成应交税费——未交增值税的借方余额,就是留抵增值税的金额
2020 06/10 16:24
84785045
2020 06/10 16:26
摘要一般怎么写呢?本期抵了部分留抵是直接挂未交增值税会自己抵消了是吗
江老师
2020 06/10 16:26
摘要是:结转本月留抵增值税
84785045
2020 06/10 16:31
好的谢谢
江老师
2020 06/10 16:33
祝学习进步,工作顺利
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~