问题已解决
请问上期存在留抵税额,在上期的期末要不做什么分录呢?这期抵了部分留抵又该怎么做分录呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答上期期末可以做会计分录,结转计入应交税费——未交增值税,形成应交税费——未交增值税的借方余额,就是留抵增值税的金额
2020 06/10 16:24
84785045
2020 06/10 16:26
摘要一般怎么写呢?本期抵了部分留抵是直接挂未交增值税会自己抵消了是吗
江老师
2020 06/10 16:26
摘要是:结转本月留抵增值税
84785045
2020 06/10 16:31
好的谢谢
江老师
2020 06/10 16:33
祝学习进步,工作顺利