问题已解决
老师,公司的进项专用发票出问题了,被稽查局查出来了,稽查局出了个补交预缴税款通知书,税款补交过了,账上应该怎么做,申报表还需要改吗,应该怎么改
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速问速答直接对这个补缴的税交的那这个直接交,那这个申报表不需要填写了,你这个填写那申报的时候再扣一次税,借借 以前年度损益调整 贷 应交税费 增值税检查调整 借 应交税费 增值税检查调整 贷应交增值税未交增值税 借应交增值税未交增值税 贷 银行
2020 06/10 17:00
84784960
2020 06/10 17:01
不用做进项税额转出吗
maize老师
2020 06/10 17:11
你不是直接补交吗,那这个可以直接做上面的,你要是按顺序想体现转出话,借以前年度损益调整,贷进项税额转出,借进项税额转出 贷转出未交增值税,借转出未交增值税 贷未交增值税, 借应交增值税未交增值税 贷 银行