问题已解决
老师,外账的库存与实际的库存根本就对不起来,再怎么处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学,你好,进行一次盘点,把差异理处来,根据差异原因进行账务处理
2020 06/11 10:15
84785014
2020 06/11 10:19
差异原因就是多开发票,实际没有那些数量
陈老师
2020 06/11 10:22
你是多开了进项发票,是吗,那你这个实际库存肯定会对不上的,但是你可以把虚开进来的发票也做个台账,这样每个月慢慢把这部分库存多结转成本消化掉