问题已解决

老师好!请问把与供应商对账的差异做平来,分录怎么做?

84784975| 提问时间:2020 06/11 10:35
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路老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,差异是多少,什么原因导致的差异?
2020 06/11 10:37
84784975
2020 06/11 10:40
供应商账上我们的余额多500元,不清楚原因
路老师
2020 06/11 11:03
就是有500元不需要付给供应商了是吗?
84784975
2020 06/11 13:10
是的,老师
路老师
2020 06/11 13:11
可以做一笔分录,把应付账款余额冲平 借:应付账款 贷:营业外收入
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