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购入固定资产,尾款未付,发票未开,可以暂估入账?怎么样做会计分录?
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应付账款
2020 06/11 10:40
84785040
2020 06/11 10:44
尾款入应付账款还是其他应付款比较好?
佟老师
2020 06/11 11:06
计入应付账款科目做核算
84785040
2020 06/11 11:08
发票未开,我想以不含税价暂估入账,那应付账款的借方余额是不是就是未付的尾款减去进项税额
84785040
2020 06/11 11:09
因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?
佟老师
2020 06/11 11:09
你进项税额可以找一个过渡科目,其他应收款
84785040
2020 06/11 11:17
因为我原来付设备预付款是挂在预付账款的,现在设备已到货,发票未开,虽然尾款未付,但是需要计提折旧,是要从预付账款转到应付账款吗?会计分录要怎么做才比较正规,比较好对账?
佟老师
2020 06/11 11:24
是的,预付账款要转到固定资产,不是转到应付账款
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