问题已解决
老师 请教下 公司预付一年的广告宣传费 5月到明年5月份 支付的时候发票未到:借:预付账款-XX公司 贷:银行存款 发票到了,要怎么做帐啊,是要摊销还是不摊销啊,一年30000元还有增值税抵扣
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老师您好!金额是29126.21元 增值税873.79元
您看下我这样做的分录对吗?
借:预付账款-公司 30000元
贷:银行存款 30000元
发票到了分摊:
借:销售费用-广告宣传费 16990.29元
应交税费-应交增值税(进项)873.79元
贷:预付账款 17864.08元
请指导,谢谢!
2016 06/14 13:42
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晓海老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2016 06/14 12:04
你好!5月到12月的档期入账,明年1到5月份的在预付账款里
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2016 06/14 13:57
你好!可以这样做,税金应该是全额,只是抵扣时只抵扣当期应该承担的部分