问题已解决

我公司销售软件给其他公司,合同价是6万,我方给对方开了12万的发票,就是多开了6万的发票,所以账上一直有6万的应收账款挂着,已经挂了有1年多了,现在想把这应收账款处理了,怎么做合理啊?可以做营业外收入吗

84784989| 提问时间:2020 06/11 14:31
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
应该开具红字发票 冲减应收和之前的收入
2020 06/11 14:32
84784989
2020 06/11 14:40
已经跨年了还可以开具红字发票吗?对方也入账了,需不需要和他们说一声我这边6万的发票已经冲红了
轶尘老师
2020 06/11 14:47
是的 你要告诉对方冲红了一部分 然后对方冲减成本
84784989
2020 06/11 15:03
我公司冲红了发票怎么做分录啊,已经跨年了
轶尘老师
2020 06/11 15:03
借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项税 贷:应收账款
84784989
2020 06/11 15:18
好的,谢谢
轶尘老师
2020 06/11 15:19
不客气 如果帮到你 请打五星好评
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