问题已解决

请问加计抵减税额怎么做凭证呀

84784977| 提问时间:2020 06/11 15:23
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2020 06/11 15:26
84784977
2020 06/11 15:28
是要在月末的时候把加计抵减额转入到转出未交增值税里面对吧 那加计抵减计提的时候呢
maize老师
2020 06/11 15:34
不计提,这个实际抵减的时候做
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