问题已解决

其他应付账款,错了,怎么调整,,,运输人员在商品里拿了货物,,,开始以进价卖给他们,后来我们改成了,以卖价给他们,,这中间的差价怎么改,,比如进价卖给他们是,1795.2元,现在卖价卖给他们是2002,差的206 .8怎么做账,,

84785038| 提问时间:2020 06/11 15:26
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李雪婷老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
同学你好,直接把差额调整收入和往来就可以了 先开始1795.2元卖给他们 借:其他应付款 贷:主营业务收入1795.2/1.13 应交税费—增值税—销项1795.2/1.13*0.13 现在卖2002元,把差额确认收入,挂往来 借:其他应付款 贷:主营业务收入206.8/1.13 应交税费—增值税—销项206.8/1.13*0.13
2020 06/11 15:31
84785038
2020 06/11 15:47
我们直接从运费里扣了,,开始的运费是6576.8,,账上挂了 6576.8元在其他应付账款挂着呢,我们现在银行付了他们运费了6370元,,现在差的这206.8,我该怎么做账才能平了呢,内部账
李雪婷老师
2020 06/11 16:35
同学你好,你们给他们销售商品的时候是否确认收入,就是你按1795.2元卖给他们的时候怎么确认的?
李雪婷老师
2020 06/11 16:38
上面是用收入调整了和他的往来,你这样调整完后,和他的往来里就会冲减其他应付款206.8元(内外不考虑增值税),如果你们没有通过收入,直接通过库存商品减少,你可以把高于库存的差额直接做到营业收入里 借:其他应付款206.8 贷:主营业务收入206.8 这个是产品增值部分的收益
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