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2020年应付账款期初录错了,现在怎么调整,是内账
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速问速答你好,需要知道之前录错的情况是什么,正确的情况应当是什么,才知道该如何做调整分录的
2020 06/11 16:43
84784949
2020 06/11 17:08
期初应该是借方6000,我录成借方10000了,这个应该怎么调整,具体分录怎么做,已经开始做账了,这个月才发现的,
邹老师
2020 06/11 17:09
你好,应付账款录错了4000,与应付账款对应录错的 科目是什么呢?
84784949
2020 06/11 17:10
是期初录的时候录错了
邹老师
2020 06/11 17:12
你好,期初数录入错误了,应当重新建账,录入正确的期初数才是的
84784949
2020 06/11 17:13
我这个是内账,都已经开始做账了,已经做到5月了,怎么重新建账
邹老师
2020 06/11 17:14
你好,如果你不想重新建账,那就需要知道应付账款录错了4000,与应付账款对应录错的 科目是什么呢?
需要知道错误原因,才知道如何调整的
仅仅知道应付账款错了4000,不知道对应错误的科目是什么,这样是无法做调整分录的
84784949
2020 06/11 17:20
对应的是未分配利润吧
邹老师
2020 06/11 17:20
你好,可能是未分配利润,也可能不是
而不是一定 就是未分配利润的
84784949
2020 06/11 17:21
那要是对应的是未分配利润,会计分录如何做
邹老师
2020 06/11 17:23
你好,期初应该是借方6000,我录成借方10000了,对应的是未分配利润,调整分录是
借;利润分配——未分配利润4000,贷;应付账款4000
84784949
2020 06/12 13:57
老师,你好,内账期初录了应交税费,但是从1月做账时没有做进项税和销项税,这个怎么调整
邹老师
2020 06/12 14:06
你好,需要重新建账,录入正确的期初数才是的
84784949
2020 06/12 14:31
报表都已经给老板了,没法重新建账,怎么能调一下,我看了期初能与进项税有牵扯的只有原材料和固定资产。因为是内账所以后期做账的时候就没做税金,
邹老师
2020 06/12 14:34
你好,内账期初录了应交税费
1,那就需要根据应交税费发生情况做相应分录
2,,重新建账,录入正确的期初数才是的
84784949
2020 06/12 15:40
我可以把税费调进原材料或者固定资产里吗
邹老师
2020 06/12 15:41
你好,内账是把进项的税费计入材料或者固定资产入账成本的
84784949
2020 06/12 15:46
比如说应交税费借方1万。我把这一万调入原材料借方一万,等于材料是含税价,因为我从1月做账原材料都是含税价。这样可以吗
邹老师
2020 06/12 15:48
你好,内账本来就是按含税金额做购进处理的