问题已解决
內帐中实交的增值费费用在利润表中如何列示。老板说这是他实际已支付了的钱,利润要减掉这一部分。要如何解释和做表
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速问速答你好,你内账把缴纳的增值税计入税金及附加,这样就会在利润表的税金及附加体现了
2020 06/12 14:26
84784980
2020 06/12 14:28
可以直接把销售的采购的含税和不含税的全做成不含税,不用应交税费处目
邹老师
2020 06/12 14:29
你好,内账购进,销售都是按含税入账的
84784980
2020 06/12 14:31
直接销售含税的做成收入,进项的含税做进成本可以不
邹老师
2020 06/12 14:35
你好,内账是这样处理的(购进,销售都是按含税入账的)
84784980
2020 06/12 14:37
直接做成借:主营业务收入 贷:应收账款
借:原材料 贷:应付账款
邹老师
2020 06/12 14:41
你好
收入分录是,借;应收账款等科目,贷;主营业务收入
你分录借贷方搞反了
84784980
2020 06/12 14:50
是不是所有的分录不用应交税费-应交增值税(进/销)
邹老师
2020 06/12 14:51
你好,是的,内账的分录(购进,销售)不需要做价税分离处理的
84784980
2020 06/12 14:55
请问采购原材料500KG,付款10000,不含税的价与含税的价的分录如何写
销售产品收入1万,含税与不含税的分录如何写
邹老师
2020 06/12 15:00
你好
购进,借;原材料,贷;银行存款等科目
销售,借;银行存款等科目,贷;主营业务收入
内账购进,销售,都是按含税入账的
84784980
2020 06/12 15:02
用含税入账后,那实交的增值税也要在税金及附加里增加上去吗
84784980
2020 06/12 15:05
采购和销售的不含税的都要加点进去,这样和我实付实收的金额不一致啊
邹老师
2020 06/12 15:10
你好,采购和销售的不含税的都要加点进去
那你采购,销售都按加点之后的金额入账就是了
内账实交的增值税计入税金及附加核算
84784980
2020 06/12 15:11
加点入账后与实付和实收的金额不一致,如何办
邹老师
2020 06/12 15:13
你好
比如不含税10000,加收点数10%,那就按11000入账就是了
没有不一致啊
84784980
2020 06/12 15:14
但实际我付出的只是10000
邹老师
2020 06/12 15:17
你好,比如不含税10000,实际我付出的只是10000,那说明根本没有加收点数啊
84784980
2020 06/12 15:19
说不清,如果不含税与含税10000,都直接做成借:主营业务收入, 贷:应收账款
邹老师
2020 06/12 15:23
你好,如果是收入,那应当是
借;应收账款,贷;主营业务收入
你分录的借贷方搞反了(请注意)