问题已解决

这两题分录怎么写啊!

84784972| 提问时间:2020 06/12 16:52
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
文静老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
借预提费用24000借管理费用13500贷银行存款37500
2020 06/12 17:01
84784972
2020 06/12 17:02
老师这个是第几题
文静老师
2020 06/12 17:03
注意,现在预提费用科目已经取消啦,不清楚你们老师的要求是不是可以继续用预提费用,如果不能用,就将预提费用改成应付账款。另外车间固定资产修理费原来计入制造费用,现在进入管理费用。
84784972
2020 06/12 17:03
老师我还有一题
84784972
2020 06/12 17:04
这个题怎么做
文静老师
2020 06/12 17:04
预付租金,借预付账款31200贷银行存款31200,摊销时借制造费用31200/3=10400贷预付账款10400。
84784972
2020 06/12 17:09
老师这个怎么借记其他应付款呢?
文静老师
2020 06/12 17:13
个人认为应该计入应付账款,购买修理劳务的意思。其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。你这个题目是哪里的呢
84784972
2020 06/12 17:15
会计实务书上的
84784972
2020 06/12 17:22
老师这个(2)小题怎么写啊!
文静老师
2020 06/12 17:32
这个题目条件不严谨,我写的分录是10月份的处理,不知道要不要写11月和12月摊销的分录。另外预付账款有没有期初余额?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~