问题已解决
老师,五月的费用,五月未开发票,六月才开票给我们,那五月的账该怎么做呢,是做到费用里吗?如果六月开的是专票呢?
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您好,如果是一些小的费用,可以等来票了直接做在6月份,如果是必须要做进5月的费用,那就在5月份先预提
借:管理费用(等)不含税
贷:预提费用
6月份来票时
借:预提费用
应交税费-进项税
贷:银行存款(等)
2020 06/12 22:12
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2020 06/12 22:14
老师,那可以直接在五月里修改吗?把进项做进去
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路老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/12 22:14
6月的票,最好不要做进5月份。
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2020 06/12 22:19
老师,那是不是五月可以先挂在其他应收款 贷银行存款 然后六月来票了 在做到费用 做进项 冲其他应收款
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路老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/12 22:21
是的,这样做是对的。往来最好挂其他应付款。
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2020 06/12 22:22
好的 谢谢老师
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路老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/12 22:22
不用谢,祝工作顺利