问题已解决
增值税减免税申报明细表:“减税项目”第1行“合计”第4列=主表第23行“一般货物、劳务和应税服务”列“本月数”+即征即退项目列“本月数”。 请问老师这是什么原因
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你减免表截图给我看看,和你主表截图看看
2020 06/13 07:38
84785033
2020 06/13 08:22
老师你看看
maize老师
2020 06/13 08:30
2.3.4列需要填写2801、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税减免税申报明细表》:
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
84785033
2020 06/13 08:43
不是不用填写减免的这个表吗。也得填写吗
maize老师
2020 06/13 09:06
需要填写,需要填写