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税控盘抵减增值税时会计分录为借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用红字,那借方的减免税款不是一直在了啊
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速问速答您好
年末的时候增值税下三级科目要结平 跟您结平进项税额一样的账务处理
2020 06/13 07:01
84784978
2020 06/13 07:05
就是转出未交增值税到应交税费-应交增值税(未交增值税)对吧?那我还有个疑问就是这些二级进项、销项、减免税款在对应的科目余额不是会越来越多?年底会自动结转嘛还是?
bamboo老师
2020 06/13 07:10
就是转出未交增值税到应交税费-应交增值税(未交增值税)对的
这些二级进项、销项、减免税款在对应的科目余额年底要自己写分录结转
84784978
2020 06/13 07:11
年底结转的话怎么写
bamboo老师
2020 06/13 07:14
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费-应交增值税-减免税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等