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3月份付出去的款,3月已做预付账款。4月份才收到发票,请问4月份的账应该怎么做?或者3月和4月的帐,分别应该怎么做呢?

84784968| 提问时间:2020 06/13 14:25
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
3月做借预付账款 贷银行,4月做借xx费用 贷预付账款
2020 06/13 14:34
84784968
2020 06/13 14:56
那发票税额,记在哪里?怎么记呢?
maize老师
2020 06/13 14:58
4月做借xx费用 进项税额 贷预付账款
84784968
2020 06/13 15:02
还有一个问题,老师。 我们公司是对员工管吃管住的,然后公司给员工租了房子,因为是个人的住房,所以没有提供发票,只提供了收据,但是这个房租是公司出的。请问这个应该怎么做账呢?
maize老师
2020 06/13 15:10
借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费 贷库存现金
84784968
2020 06/13 16:59
为什么叫福利费呀?
maize老师
2020 06/13 17:03
为员工提供这个做福利费下面
84784968
2020 06/14 13:54
老师,新公司刚成立,公司为了活跃账户,个人卡和其他公司公户,往新公司转了小额货款。 应该怎么做账呢?做往来吗?
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