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当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”-0.00元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额96.78元。相差金额96.780000元; 4月份提交的红字信息表,但是报税的时候没有申报,这个月出现提示,请问怎么处理

84784990| 提问时间:2020 06/13 16:46
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您应该是需要在申报4月份的时候填附表二,您可以去更正四月份的申报表
2020 06/13 16:52
84784990
2020 06/13 16:54
现在要报5月份的了,还可以更正4月份的申报表?税款都已经扣了
文老师
2020 06/13 19:11
是的,是可以去更正的,您5月份最好是更正完了以后再申报
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