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老师 我应付账款借方是负数 预付了一个设备款,我这个等到收到发票后怎么记账呢?这个应付账款的负数是需要冲掉吗?
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速问速答您好
收到设备发票的时候
借:固定资产
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
2020 06/14 16:34
84784984
2020 06/14 16:35
好的老师
bamboo老师
2020 06/14 16:35
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
老师 我应付账款借方是负数 预付了一个设备款,我这个等到收到发票后怎么记账呢?这个应付账款的负数是需要冲掉吗?
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