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请问老师,一般纳税人5月份开专票15万,6月份11号将5月份开的发票冲红,在6月份重新开了15万的发票,请问6月份申报增值税应该怎么报,是零申报吗

84785006| 提问时间:2020 06/14 18:18
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,主表显示是零,但附表要体现您红字发票和蓝字发票的金额。
2020 06/14 18:26
84785006
2020 06/14 18:55
好的,谢谢
84785006
2020 06/14 19:03
请问红字发票跟蓝字发票在哪里体现
小林老师
2020 06/14 19:16
您好,您客气,在本期开具中有显示正数和负数。
84785006
2020 06/14 20:09
请问老师,我次月开红字发票,显示信息表描述中是该发票已经抵扣未通过,我应该怎么开负数发票
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